Автор Тема: Давальческая схема для подрядчика  (Прочитано 11570 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Alexander37

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 172
  • Репутация: +2/-0
  • Пол: Мужской
  • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Давальческая схема для подрядчика
« : Октябрь 14, 2013, 04:59:29 pm »
Добрый день, коллеги. необходима помощь при реализации давальческой схемы, когда мы(SAP) принимаем давальческое сырье и отдаем готовую продукцию давальцу. В стандарте хорошо описана схема наоборот, но немного теряюсь в её применении.

Значит есть следующие вводные:
Мы изготавливаем велосипеды. Создается SD контракт на услугу "Производство велосипедов". Нам давалец дает комплектующие(педаль, раму, колеса). Мы эти компоненты принимаем, из них делаем велосипеды(через CO-PP заказы) и отгружаем давальцу.

По бухучету при приходе давальческого сырья проводка Дт забалансовый счет 02 Кт -
И при отгрузке, соответственно Дт -  Кт забалансовый счет 02

Как пока вижу я:
1). Приходуем в миго давальческое сырье(педали, колеса) с контировкой Е(особый запас) под определенный SD документ, 5* видом движения
2). Делаем СO-PP заказ, на него списываем собственные компоненты-работы 261 Е видом движения и приходуем соответственный велосипед, в Е запас, 101 Е видом движения, на забалансовый счет 02.
3). Отгружаем через SD 601 Е видом движения велосипед с забалансового счета 02

Вопросы:
1). Каким приходовать ВД 5* каким? И как при этом сохранить корректную корреспонденцию счетов? проблема именно с кредетом и дебетом "-" - то бишь "ниоткуда".......как это реализовать?
2). Куда списать забалансовый давальческий материал на счете 02?
3). Существует ли более красивые схемы? Может кто юзал?

Заранее спасибо, с уважением

Оффлайн Uukrul

  • SAP ECC 6.0 Ehp(*)
  • Administrator
  • Epic Member
  • *****
  • Сообщений: 3 809
  • Репутация: +47/-0
  • Пол: Мужской
  • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
    • Sapforum.BIZ
Re: Давальческая схема для подрядчика
« Ответ #1 : Октябрь 19, 2013, 11:22:26 am »
You are not allowed to view links. Register or Login
1). Каким приходовать ВД 5* каким? И как при этом сохранить корректную корреспонденцию счетов? проблема именно с кредетом и дебетом "-" - то бишь "ниоткуда".......как это реализовать?
Ну я так понял вы за бесплатно работаете, потому что вопрос про ниоткуда я если честно не понял, что значит ниоткуда? Если вы получаете компоненты под заказ клиента, тогда делаете заказ ММ с перечнем компонентов, контировка на заказ клиента от кредитора которому потом отдаете готовые изделия, далее по этому заказу делаете поступления компонентов 101 видом движения, корреспонденция будет обычная счет запаса - счет ПМ/ПС, далее фактуру, материал ляжет на склад под запас заказа который был указан в заказе на поставку.
You are not allowed to view links. Register or Login
2). Куда списать забалансовый давальческий материал на счете 02?
Ну вы как-то хитро это решили сделать, т.е. вы не показываете что вы получили комплектующие, но показываете что вы продали/отдали готовое изделие? А вы его как из воздуха сделали в таком случае получается? Т.е. по факту движения компонентов у вас на забалансе происходит, а готовое изделие в балансе. Ну тогда понятно почему вопрос про приход из ниоткуда возник. Точнее у вас получается готовое изделие как раз из ниоткуда возникает, вы ничего ни от кого не получали, но на выходе получили готовый продукт, который теперь хотите по SD-заказу продать клиенту.
You are not allowed to view links. Register or Login
3). Существует ли более красивые схемы? Может кто юзал?
Да обычная там схема, как и все в этом ММ / SD, ну только если не хотим сделать схему под названием, вообще-то мы берем компоненты и продаем готовое изделие, т.е. есть как минимум какая-то маржа между стоимостью компонентов которые получили + затраты на производство + что-то сверху и далее отдаем назад готовый продукт, вот на это что-то сверху мы и живем. В вашем случае мы ничего ни у кого не берем, но отдаем готовый продукт по SD-заказу клиента, который получаем из воздуха, ну потому что компоненты которые мы получили они на забалансе, на складе их тоже нет (а то вдруг проверка, как будем рассказывать что это вообще не наше) максимум у нас в этом случае остается 0 -цена компонентов + затраты на производство + что-то сверху итого для нас это как-то очень дешево выходит в таком случае... Хотя кажется понимаю, у вас проблема, что налоги мы хотим показать при операциях получения компонентов, ну тогда все движения компонентов идут по внебалансу как и их отпуск под SD-заказ, и остается что мы продали велосипед, но очень дешево, правда как мы расскажете откуда взяли детали? Хотя есть вариант консигнации, но тогда нужно как-то рисовать покупку-продажу этих компонентов, потому что вариант не оцененного запаса компонентов вам не подходит как я понял. В общем это надо у финансов узнать что они мутят, а потом уже рисовать схему реализации в SAP.

Оффлайн Alexander37

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 172
  • Репутация: +2/-0
  • Пол: Мужской
  • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Re: Давальческая схема для подрядчика
« Ответ #2 : Октябрь 21, 2013, 03:58:57 pm »
Цитировать
А вы его как из воздуха сделали в таком случае получается? Т.е. по факту движения компонентов у вас на забалансе происходит, а готовое изделие в балансе. Ну тогда понятно почему вопрос про приход из ниоткуда возник. Точнее у вас получается готовое изделие как раз из ниоткуда возникает, вы ничего ни от кого не получали, но на выходе получили готовый продукт, который теперь хотите по SD-заказу продать клиенту.

просто согласно по БУ нельзя делать проводки между балансом и забалансом :-\
потому и "неоткуда"

вообще сейчас приняли решение вести дав сырье и ГП без стоимости, а только количественно........
соответственно проводок нет, но кол учет есть.....
с СО-PP заказами конечно не очень гибко получается((
P.S. производство не предлагать :)

Цитировать
Если вы получаете компоненты под заказ клиента, тогда делаете заказ ММ с перечнем компонентов, контировка на заказ клиента от кредитора которому потом отдаете готовые изделия, далее по этому заказу делаете поступления компонентов 101 видом движения, корреспонденция будет обычная счет запаса - счет ПМ/ПС, далее фактуру, материал ляжет на склад под запас заказа который был указан в заказе на поставку.

вы хотите делать заказ ME21n с позицией L давальческое и контировкой на SD заказ? Просто схема ММзаказ L, поступление, фактура - стандартная схема, где МЫ давалец и хотим получить от внешней компании готовый продукт......вот не знаю, работает ли это в обратную сторону...

Цитировать
готовое изделие, т.е. есть как минимум какая-то маржа между стоимостью компонентов которые получили + затраты на производство + что-то сверху и далее отдаем назад готовый продукт, вот на это что-то сверху мы и живем.

в том то и дело, то по дав учету, мы не должны включать стоимость компонентов визелие, так как компоненты не наши9грубо говоря ДТ счета производство КТ счета амортизации и работы.....)

Цитировать
потому что вариант не оцененного запаса компонентов вам не подходит как я понял.

по ходу только это и подходит ;D

Оффлайн Uukrul

  • SAP ECC 6.0 Ehp(*)
  • Administrator
  • Epic Member
  • *****
  • Сообщений: 3 809
  • Репутация: +47/-0
  • Пол: Мужской
  • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
    • Sapforum.BIZ
Re: Давальческая схема для подрядчика
« Ответ #3 : Октябрь 21, 2013, 08:26:21 pm »
You are not allowed to view links. Register or Login
вы хотите делать заказ ME21n с позицией L давальческое и контировкой на SD заказ? Просто схема ММзаказ L, поступление, фактура - стандартная схема
Нет контировка типа C - Sales order в запас заказа.

You are not allowed to view links. Register or Login
по ходу только это и подходит ;D
Ну тоже вариант, если устраивает такой расклад.

Sapforum.Biz

Re: Давальческая схема для подрядчика
« Ответ #3 : Октябрь 21, 2013, 08:26:21 pm »