Автор Тема: Двухшаговая процедура перемещения запаса БЕ1-Завод1 -> БЕ2-Завод2  (Прочитано 90484 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Uukrul

  • SAP ECC 6.0 Ehp(*)
  • Administrator
  • Epic Member
  • *****
  • Сообщений: 3 809
  • Репутация: +47/-0
  • Пол: Мужской
  • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
    • Sapforum.BIZ
Общий процесс описан в курсе SCM680, так что все операции делались по примеру этого курса. Настройки должны быть более менее прозрачными. Начало темы было положено из этого топика: You are not allowed to view links. Register or Login

Мне ближе ММ, так что я разместил описание в этой ветке, хотя для данной настройки требуется знание как ММ так и SD, потому что процесс идет в двух модулях. Текста получилось много, постараюсь выложить все быстро. И так по шагам реализация процесса описанного на этой картинке:

за исключением создания заявки, ну это как говорится процесс не сложный.

Реализуем стандартную для системы процедуру перемещения между заводами разных БЕ. Для примере используем IDES с его кодировкой балансовых, заводов пароходов и т.д. И так у нас есть две балансовые единицы:

БЕ 1000 -> Завод 1201
БЕ 2200 -> Завод 2201

Перемещение будем делать по принципу завод поставщик 1201, завод получатель 2201. Использовать будем двухшаговую процедуру.

1. Настройка видов поставок.

Проверим какой вид поставки используется для пополнения запаса при перемещении между несколькими БЕ на заводе поставщике, это завод 1201. Для этого идем по настройке: SPRO → Управление материальными потоками → Закупки → Заказ на поставку → Настройка заявки на перемещение запаса → Присвоение вида поставки и правила проверки, пример на рисунке SPRO-1.png.

В таблице должна быть запись вида документа и завода поставщика. Стандартно вид поставки NLCC а правило проверки запаса RP, рисунок SPRO-2.png
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2010, 10:44:17 pm от Uukrul »

Оффлайн Uukrul

  • SAP ECC 6.0 Ehp(*)
  • Administrator
  • Epic Member
  • *****
  • Сообщений: 3 809
  • Репутация: +47/-0
  • Пол: Мужской
  • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
    • Sapforum.BIZ
2. Настройка двухшаговой процедуры перемещения запаса.

Теперь проверим что между заводами 1201 и 2201 настроено правило двухшаговой процедуры. Для этого идем по настройке: SPRO → Управление материальными потоками → Закупки → Заказ на поставку → Настройка заявки на перемещение запаса → Присвоение вида документа, одношаговой процедуры, допуск недопоставки, рисунок SPRO-3.

В этой настройке должна быть внесена запись как на рисунке ниже, где для завода поставщика 1201 присваивается завод получатель 2201, вид документа используется стандартный заказа NB, а галка одношаговой процедуры перемещения сброшена, т.е. будет использоваться двухшаговая процедура, рисунок SPRO-4.png

Теперь завод 2201 будет являться получателем материала с завода 1201 и так же он является плательщиком за полученные материалы, при этом требуется, чтобы на заводе была основная запись дебитора/клиента. Из данных клиента система будет брать различные служебные данные типа условий платежа, данные отгрузки и фактурирования и т.д. Поэтому надо создать клиента представляющего завод 2201 в БЕ 2200. Для этого по меню идем: Логистика → Сбыт → Основные данные → Деловой партнер → Клиент → Создать → Всего, или транзакция XD01.

Группа счетов PLNT – Внутренние дебиторы, код дебитора 22001 а далее для примера был взят дебитор 22000. Обращаем внимание что дебитор создается в БЕ 1000, т.е. он типа представляет в этой БЕ свою БЕ 2200 и свой завод 2201, рисунок XD01-1.png.

Ну и дальше типа заполнили данные клиента, в качестве примере был выбран боец из системы IDES, так что пример заполнения ниже, после чего сохраняем дебитора рисунок XD01-2.png

Теперь идем в настройку и присваиваем нашему заводу получателю 2201 код созданного клиента 22001, по пути: SPRO → Управление материальными потоками → Закупки → Заказ на поставку → Настройка заявки на перемещение запаса → Настройка данных отгрузки для заводов, рисунок SPRO-5.png

Находим наш завод 2201 в списке и выбираем кнопку подробная информация, для перехода к режиму ввода подробных данных, рисунок SPRO-6.png и SPRO-7.png.

Так же зайдем в настройку завод 1201 и убедимся, что для него заполнены данные рынка сбыта. Иначе в момент создания заказа на пополнение запаса для завода 2201 вы получите сообщение об ошибке: № сообщения 06846: Укажите для сдающего завода 1201 СбытовОрг, сектор и канал сбыта, рисунок SPRO-8.png
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2010, 10:35:55 pm от Uukrul »

Оффлайн Uukrul

  • SAP ECC 6.0 Ehp(*)
  • Administrator
  • Epic Member
  • *****
  • Сообщений: 3 809
  • Репутация: +47/-0
  • Пол: Мужской
  • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
    • Sapforum.BIZ
3. Определение данных поставщика.

Теперь вернемся к заводу поставщику 1201, для него должен существовать поставщик который представляет этот завод. По IDES это кредитор с кодом T-S10001, для закупочной организации 2200. При этом закупочная 2200 присвоена БЕ 2200, так же она присвоена заводу 2201.

По меню системы: Логистика → Управление материальными потоками → Закупки → Основные данные → Поставщик → Закупки → Изменить (актуальные) или транзакция MK02, рисунок MK02-1.png

Интересует нас ракурс «Данные закупки», в IDES его заполнение стандартно следующее, как на рисунке MK02-2.png

В этом ракурсе выбираем по меню: Дополнительная информация → ДополДанные Закупки. И в появившемся окне вносим завод поставщик 1201. После чего сохраняем данные кредитора, рисунок MK02-3.png.

Дополнительно в курсе есть такой вопрос:
Следует ли вводить рынок сбыта для завода-получателя 2201 для целей внутреннего перерасчета, чтобы обеспечить правильное выполнение процесса перемещения запаса между несколькими балансовыми единицами?

Ответ:
Для правильного выполнения процесса перемещения запаса с использованием исходящей поставки LE и документа фактуры SD сбытовая организация, канал сбыта и сектор для внутреннего перерасчета должны быть присвоены только к заводу-поставщику. Присвоение этих организационных единиц заводу-получателю не требуется, поскольку в данном процессе он играет роль клиента. Важно обеспечить наличие соответствующей основной записи клиента в соответствующем рынке сбыта.
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2010, 10:36:04 pm от Uukrul »

Оффлайн Uukrul

  • SAP ECC 6.0 Ehp(*)
  • Administrator
  • Epic Member
  • *****
  • Сообщений: 3 809
  • Репутация: +47/-0
  • Пол: Мужской
  • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
    • Sapforum.BIZ
4. Создание заказа на пополнение запаса.

Теперь можно перейти к созданию заказа на пополнение запасов для завода 2201, т.е. заказ создается на том заводе, на который требуется получить материалы с завода 1201. Создание заказа транзакция ME21N – Создание заказа на поставку. Или по меню Логистика → Управление материальными потоками → Закупки → Заказ на поставку → Создать → Поставщик/завод-поставщик известен, рисунок ME21N-1.png.

Обратите внимание, что для материала T-AUD01 должны быть введены ракурсы сбыта для завода 1201, закупочной 1000 и канала 12, так как именно эти данные использовались при настройке, иначе получите сообщение об ошибке, что данные сбыта для материала не найдены.
Данные для ввода заказ следующие:
Вид заказа NB – Типовой заказ
Закупочная 2200
Группа закупки 220
Балансовая единица 2200.
Завод получатель 2201 – Наш завод получатель
Склад получатель 0001 – Центральный склад
Количество – 30 штук, можно сколько хотите, главное чтобы на заводе 1201 был запас этого материала в нужном количестве, так как задано правило проверки запаса.

Обратите внимание на закладку «Отгрузка», если все настроено правильно, то она будет заполнена следующим образом как на рисунке ME21N-2.png.

Теперь если зайти в обзор запасов, транзакция MMBE, то можно увидеть ожидаемые поставки в количестве 30 штук для завода 2201, рисунок MMBE-1.png.
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2010, 10:36:13 pm от Uukrul »

Оффлайн Uukrul

  • SAP ECC 6.0 Ehp(*)
  • Administrator
  • Epic Member
  • *****
  • Сообщений: 3 809
  • Репутация: +47/-0
  • Пол: Мужской
  • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
    • Sapforum.BIZ
5. Исходящая поставка.

Теперь создадим исходящую поставку к созданному заказу ММ, для этого идем по меню: Логистика → Сбыт → Отгрузка и транспортировка → Исходящая поставка →  Создать → Групповая обработка документов для отгрузки → Заказы клиента и заказы на поставку или транзакция VL10G – Заказы клиента и заказы на поставку, рисунок VL10G-1.png

В общем виде правило создания сказал все по максимальное число дней, вид отгрузки X001 из заказа на закупку. Можно было бы ограничить данные заводом поставщиком или же указать требуемые документы закупки. В моем случае документов мало, точнее один, так что выполняю без ограничений, рисунок VL10G-2.png.

Как видим, выбран только мой заказ на закупку в качестве ссылочного документа для создания поставки. Теперь обработать данные можно как в диалоге, так и в фоне. Выбрал фоновую обработку после чего получил следующую картинку, рисунок VL10G-3.png.

В журнале обработки можно получить номер входящей поставки, для вызова журнала кнопка на панели инструментов, журнал откроется в новом окне, рисунок VL10G-4.png.

Установим курс на строку журнала и выберем кнопку «Документы» вверху и получим список созданных документов поставок, рисунок VL10G-5.png.

Общий вид документа будет где-то такой, как на рисунке ниже. Вид поставки будет NLCC, а тип позиции NLC. Вид движения будет 643. В общем если не трогали стандартные коды видов поставок и типов позиций, то все должно получиться, рисунок VL03N-1.png

Если теперь зайти в историю заказа на поставку, то там появится ссылочный документ, рисунок ME21N-H1.png.

То, что для вида поставки NLCC нужен заказ на поставку можно посмотреть в настройке видов документов поставок. SPRO → Оперативная логистика → Отгрузка → Поставки → Определение видов поставок. Опять же если ничего не трогали, то как видим предшествующий документ задан как заказ на поставку, рисунок SPRO-9.png.

Далее если просмотреть тип позиции поставки NLC, SPRO → Оперативная логистика → Отгрузка → Поставки → Определение типов позиций для поставки, то видно, что поставка требует комплектования, тут же можно и отменить такое требование.

Далее если просмотреть тип позиции поставки NLC, SPRO → Оперативная логистика → Отгрузка → Поставки → Определение типов позиций для поставки, то видно, что поставка требует комплектования, тут же можно и отменить такое требование, рисунок SPRO-10.png.
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2010, 10:36:22 pm от Uukrul »

Оффлайн Uukrul

  • SAP ECC 6.0 Ehp(*)
  • Administrator
  • Epic Member
  • *****
  • Сообщений: 3 809
  • Репутация: +47/-0
  • Пол: Мужской
  • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
    • Sapforum.BIZ
6. Выполнение комплектования.

Так как у меня по настройке поставка была релевантна комплектованию, то нужно создать транспортный заказ на комплектование, так как поставка у меня одна, то находясь в режиме просмотра поставки можно по меню выбрать создание транспортного заказа, рисунок VL03N-2.png,

По IDES настройка сделана для 012 номера склада. Так что через транзакцию LT03 создал заказ на комплектование, без этого не получится сделать отпуск материала. Этот шаг можно и пропустить, если убрать галку в настройке типа позиции поставки NLC.

Ниже на рисунке, идет создание транспортного заказа к поставке 80015348, если все настроено, то заказ создать не проблема, рисунок LT03-1.png.

После создания заказа на комплектование, статус поставки будет укомплектовано, транспортный заказ создан, а в истории поставки появится номер транспортного заказа СУС, рисунок VL03N-3.png и VL03N-4.png.

Как видно в IDES 012 тип склада настроен только для проведения комплектований, т.е. он настроен как минимизированная СУС. Еще раз, если комплектование не используется, то и настройку минимизированной СУС делать не требуется.

Если просмотреть в этот момент обзор запасов, то картинка будет следующая, появился запас для завода 1201 в статусе поставка материала клиенту, рисунок MMBE-2.png.

Теперь можно сделать отпуск материала. Отпуск делаю так же из поставки, для этого переходим в режим редактирования поставки и нажимаем кнопку «Проводка ОМ», рисунок VL03N-5.png.

Если с датами проводки ничего не напутано и все сделано правильно, то будет выполнен отпуск материала. В истории поставки можно просмотреть документ движения. Вид движения будет 643.

Привязка вида движения выполняется в настройке SPRO → Сбыт → Продажа→ Торговые документы → Партии поставки → Определение типов партии  поставки, рисунок VOV6-1.png.

Затем нужно привязать тип партии поставки к типу позиции поставки, по пути SPRO → Сбыт → Продажа→ Торговые документы → Партии поставки → Присвоение типов партии  поставки, рисунок VOV6-2.png.

Далее в истории поставки можно увидеть и сам документ движения материала, рисунок VL03N-6.png.

Документ движения материала, отпуск запаса, рисунок MB03-1.png.

Если просмотреть данные по запасам, то картина будет следующая, т.е. запасы на заводе 1201 уменьшились на заказанный объем, рисунок MMBE-3.png.

Для просмотра запасов в статусе «Запасы в пути», нужно воспользоваться отчетом MB5T – Запасы в пути. При этом запас, будет находится в пути на заводе 2201, а отпускающий завод будет 1201, что видно из отчета, рисунок MB5T-1.png.
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2010, 10:36:33 pm от Uukrul »

Оффлайн Uukrul

  • SAP ECC 6.0 Ehp(*)
  • Administrator
  • Epic Member
  • *****
  • Сообщений: 3 809
  • Репутация: +47/-0
  • Пол: Мужской
  • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
    • Sapforum.BIZ
7. Фактурирование исходящей поставки.

Для завершения операции для отпускающего завода осталось сделать фактурирование и на этом все процессы отпуска запаса для завода 1201 будет завершены. Идем по меню: Логистика → Сбыт → Фактурирование → Фактура → Создать или  транзакция VF01, рисунок VF01-1.png.

Нажимаем ввод и если для вида документа фактуры IV все правильно настроено, т.е. вид документа, схема расчета цены, то система создаст фактуру. Которую далее можно сохранить/провести, рисунок VF01-2.png.

PS: У меня в системе была проблема в схеме калькуляции кто-то поставил обязательность условия PR00, при этом запрет ввода этого условия в ручную. В общем, подправил схему калькуляции и документ провелся. Вообще-то эти вопросы уже к сбыту больше.

В истории поставки видно документ фактуры и бухгалтерский документ к фактуре, далее выравнивание это уже отдельный процесс, рисунок VL03N-7.png.

Теперь по документу фактуры: Плательщик определяется посредством ролей партнеров в основной записи клиента, присвоенной заводу-получателю. Для этого  идем по меню: Логистика → Сбыт → Основные данные → Деловой партнер → Клиент → Просмотреть → Сбыт или транзакция VD03. Для клиента 22001 которого создавали ранее переходим к закладке роли партнеров, по меню «Дополнительные данные» → «Роли партнера». Как видим тут определяется кто будет плательщиком, получателем и т.д., рисунок VD01-1.png.

Оффлайн Uukrul

  • SAP ECC 6.0 Ehp(*)
  • Administrator
  • Epic Member
  • *****
  • Сообщений: 3 809
  • Репутация: +47/-0
  • Пол: Мужской
  • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
    • Sapforum.BIZ
8. Поступление запаса на заводе получателе.

Операции, выполняющиеся на принимающем заводе 2201. Поступление выполняется через транзакцию MIGO со ссылкой на заказ на поставку, который был создан ранее, как заказ на пополнение запаса. Вводим заказ и вид движения стандартно 101, рисунок MIGO-1.png.

Если опять же все настроено правильно, то документ без проблем будет сохранен, запас будет перемещен на завод получатель. Для этого просмотрим отчеты MMBE – Отчет по запасам. Как видно материал уже прибежал на завод 2201, рисунок MMBE-4.png.

Отчет по запасам в пути MB5T, будет пустым, так как запасы уже все приехали на завод получатель.
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2010, 10:36:48 pm от Uukrul »

Оффлайн Uukrul

  • SAP ECC 6.0 Ehp(*)
  • Administrator
  • Epic Member
  • *****
  • Сообщений: 3 809
  • Репутация: +47/-0
  • Пол: Мужской
  • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
    • Sapforum.BIZ
9. Входящий счет.

Проводка входящего счета для завода 2201. Вводим счет используя стандартную транзакцию MIRO, рисунок MIRO-1.png. Сохраняем счет, в истории заказа будет обновлена позиция счета, далее возможна оплата входящего счета, рисунок ME21N-H2.png

На этом цепочка операций считается полностью выполненной.

Оффлайн Uukrul

  • SAP ECC 6.0 Ehp(*)
  • Administrator
  • Epic Member
  • *****
  • Сообщений: 3 809
  • Репутация: +47/-0
  • Пол: Мужской
  • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
    • Sapforum.BIZ
Все описанное одним файлом, как обычно не гарантируется, что все данные будут оперативно переносится в данный файл.

Оффлайн sourelf

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 28
  • Репутация: +1/-0
  • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Все правильно описано, спасибо за труд.
Хочу предостеречь о проблеме, которая возникала у меня: You are not allowed to view links. Register or Login

Оффлайн Alecsechechel

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 5
  • Репутация: +0/-0
  • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Здравствуйте.
Спасибо за подробное описание.

Если у меня не существует группе счетов PLNT что делать?

Оффлайн Uukrul

  • SAP ECC 6.0 Ehp(*)
  • Administrator
  • Epic Member
  • *****
  • Сообщений: 3 809
  • Репутация: +47/-0
  • Пол: Мужской
  • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
    • Sapforum.BIZ
You are not allowed to view links. Register or Login
Если у меня не существует группе счетов PLNT что делать?
Да какая разница то, делайте в своей группе счетов.

Оффлайн Alecsechechel

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 5
  • Репутация: +0/-0
  • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Вот возникла ещё одна проблема в пункту 3.

Нету поля где нужно указать завод поставщик.
В чём могут быть ошибки?
И как можно создать запас на заводе?

За ранее спасибо.
« Последнее редактирование: Март 22, 2011, 02:37:38 pm от Alecsechechel »

Оффлайн Uukrul

  • SAP ECC 6.0 Ehp(*)
  • Administrator
  • Epic Member
  • *****
  • Сообщений: 3 809
  • Репутация: +47/-0
  • Пол: Мужской
  • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
    • Sapforum.BIZ
You are not allowed to view links. Register or Login
Нету поля где нужно указать завод поставщик.
По настройке идем сюда:
[attachment=1]
Далее выбираем группу счетов в которой создан кредитор:
[attachment=2]
Потом выбираем данные закупки.. двойной клик на строке:
[attachment=3]
Переходим в дополнительные данные закупки, опять же двойной клик на выделенной строке.
[attachment=4]
Ну а тут завод должен быть минимум доступен для ввода, а не скрыт:
[attachment=5]
Кажется типа так... если ничего не перепутал  ::)

You are not allowed to view links. Register or Login
И как можно создать запас на заводе?
Вопрос не ясен по сути. Что значит как создать запас на заводе? Приход сделать... не знаете как?

Оффлайн Alecsechechel

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 5
  • Репутация: +0/-0
  • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Здравствуйте

"Как можно создать запас на заводе?" я имею в виду что используя транзакцию MMBE выбираю завод и номер материала у меня получаться
у Вас  же на рисунку MMBE-1.png на заводе существует 10000 шт даного товара.

Оффлайн Uukrul

  • SAP ECC 6.0 Ehp(*)
  • Administrator
  • Epic Member
  • *****
  • Сообщений: 3 809
  • Репутация: +47/-0
  • Пол: Мужской
  • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
    • Sapforum.BIZ
You are not allowed to view links. Register or Login
"Как можно создать запас на заводе?" я имею в виду что используя транзакцию MMBE выбираю завод и номер материала у меня получаться
Ну у меня есть запас, у вас нет... я все так же не понимаю в чем проблема? Вы не знаете как сделать поступление запаса? Ну если кратко, транзакция MB1C прочие поступления, вид движения 501 без заказа на поставку. Но если система у вас не настроена совсем, то там отдельная и довольно большая кухня, называемая настройкой и это далеко выходит за тему данного поста.

Оффлайн Alecsechechel

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 5
  • Репутация: +0/-0
  • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Да система у меня не настроена питаюсь что то сделать и тут тьма ошибок. А можете что то посоветовать по настройки почитать. 

Оффлайн Uukrul

  • SAP ECC 6.0 Ehp(*)
  • Administrator
  • Epic Member
  • *****
  • Сообщений: 3 809
  • Репутация: +47/-0
  • Пол: Мужской
  • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
    • Sapforum.BIZ
You are not allowed to view links. Register or Login
Да система у меня не настроена питаюсь что то сделать и тут тьма ошибок. А можете что то посоветовать по настройки почитать. 
Документация на You are not allowed to view links. Register or Login ну и курсы SCM500 и все остальные SCM510/515/520/525 это что касается ММ, где брать курсы, ну кто ищет тот всегда найдет.

Оффлайн Alecsechechel

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 5
  • Репутация: +0/-0
  • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Спасибо будем искать читать и ещё раз читать...

Оффлайн vnickoff

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 11
  • Репутация: +0/-0
  • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Спасибо, Uukrul, получилось настроить.

Скажите, а исходящие поставки автоматически - стандартом нельзя делать к заказу на поставку или только разработка? 

Оффлайн Uukrul

  • SAP ECC 6.0 Ehp(*)
  • Administrator
  • Epic Member
  • *****
  • Сообщений: 3 809
  • Репутация: +47/-0
  • Пол: Мужской
  • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
    • Sapforum.BIZ
You are not allowed to view links. Register or Login
Скажите, а исходящие поставки автоматически - стандартом нельзя делать к заказу на поставку или только разработка?
VL34 - Рабочий список - входящие поставки, настраиваете отчет например в фоне и оно автоматом вам будет создавать входящие поставки к заказам.

Оффлайн vnickoff

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 11
  • Репутация: +0/-0
  • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
You are not allowed to view links. Register or Login
VL34 - Рабочий список - входящие поставки, настраиваете отчет например в фоне и оно автоматом вам будет создавать входящие поставки к заказам.

Я имел ввиду формирование исходящих поставок по заказу на поставку.

Оффлайн vnickoff

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 11
  • Репутация: +0/-0
  • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
You are not allowed to view links. Register or Login
Я имел ввиду формирование исходящих поставок по заказу на поставку.

Нашел
You are not allowed to view links. Register or Login

Оффлайн vnickoff

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 11
  • Репутация: +0/-0
  • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
You are not allowed to view links. Register or Login
Спасибо, Uukrul, получилось настроить.

Скажите, а исходящие поставки автоматически - стандартом нельзя делать к заказу на поставку или только разработка?

Столкнулись с проблемкой при ОМ по исходящей поставке:
получаем сообщение KI 235 "Счет & требует соответствующей учету затрат контировки"
В чем может быть проблема?

Sapforum.Biz